Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.122 de 31-07-2014 Base Caixa"

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==Índice==
 
  
 
===Notas===
 
 
Documentação da versão 1.8.0.122 de 31/07/2014
 
 
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.'''
 
 
'''Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da [[Versão 1.8.0.121 de 18-04-2014 Base Caixa|Versão 1.8.0.121 de 18/04/2014]].'''
 
 
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===Implementações===
 
 
====Baixa de Contas a Pagar====
 
 
* Alterada a '''Baixa de Contas a Pagar''' (Principal > Baixa de Ct Pagar) para gerar movimento com valor zero, quando o voucher for de cheque da conta corrente da empresa.
 
 
 
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
Esse ajuste evita a necessidade de entrada dos cheques como saldo de caixa, já que o movimento de saída será lançado com valor zero.
 
 
Por outro lado, se os cheques forem registrados como entrada de caixa o valor de saída será correspondente ao valor de entrada do respectivo cheque.
 
 
Também foi corrigida a sangria, pois, estava listando os cheques relacionados à conta corrente da empresa.
 
 
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[[Arquivo:Base_Caixa_Bxctpagar.JPG|center]]
 
<center>''Tela de Baixa do Voucher''</center>
 
 
 
[[Arquivo:Base_Caixa_Bxctpagar2.JPG|center]]
 
<center>''Resultado da Baixa no movimento''</center>
 
 
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''A autenticação no documento será correspondente ao valor do voucher, mesmo que o movimento da fita do caixa seja zero.'''
 
 
'''Para o voucher baixado em '''dinheiro''' o movimento de saída será no valor do voucher, o movimento da fita com valor zero será somente para vouchers pagos com cheque da empresa.'''
 
 
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:: Por outro lado, para que os valores referentes a baixa de voucher com cheques sejam registrados na saída, os cheques deverão ser registrados no caixa como entrada de '''Extra Caixa''' (Principal > Extra Caixa).
 
 
 
[[Arquivo:Base_Caixa_ExtaCaixa.JPG|center]]
 
<center>''Entrada do cheque em extra caixa''</center>
 
 
 
[[Arquivo:Base_Caixa_Base_Caixa_Bxctpagar3.JPG|center]]
 
<center>''Baixa do voucher''</center>
 
 
 
[[Arquivo:Base_Caixa_ExtaCaixa2.JPG|center]]
 
<center>''Resultado da Baixa no movimento''</center>
 
 
 
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
A saída do cheque será registrada também como extra caixa.
 
 
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====Sangria====
 
 
:* Alterado o '''Lançamento de Sangria''' para apurar os cheques e valores separados por empresa.
 
 
:: Essa alteração permite que os valores em dinheiro e cheque da sangria sejam apurados de acordo com a empresa de origem da receita.
 
 
 
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
 
'''Esse tipo de controle é necessário para as integrações dos movimentos de caixa com o '''Módulo Base Financeiro''', e será ativado somente se o [[Parâmetro 400 – Ativa Financeiro|Parâmetro 400 – '''Ativa Financeiro''']] estiver configurado.
 
 
'''Para que os movimentos sejam separados de acordo com a empresa de origem da receita, a filial deverá estar mapeada no '''Base Financeiro''', para mais informações consulte o tópico [[Versão_1.7.0.451_de_31-07-2014_Base_Financeiro#Mapeamento_de_Filial.2FEmpresa|'''Mapeamento de Filial/Empresa''']] nas notas da [[Versão 1.7.0.451 de 31-07-2014 Base Financeiro|'''Versão 1.7.0.451 de 31/07/2014''']] do Base Financeiro.'''
 
 
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===Correções===
 
 
 
 
* <TT106288> Corrigida a tela de '''Baixa de Recibos''' (Principal > Baixa Ct Receber), pois, quando era feito lançamento de diferença de baixa de recibos em algumas situações estava causando diferença entre o valor baixado no caixa e os lançamentos feitos no respectivo sistema.
 
 
* <TT110904> Corrigida a tela de '''Sangria''' (Utilitários > Sangria), pois, quando selecionava uma sangria para o cancelamento ao clicar no botão sair estava estornando a sangria, mesmo sem clicar em cancelar.
 
 
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]]
 

Edição atual tal como às 08h49min de 1 de agosto de 2014