Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

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* Implementado o campo Imóvel Inicial e Final na Geração do Arquivo Bureaux de Recibos ( Relatório > Bureaux > Recibo ), agora o cliente poderá fazer a geração do arquivo bureaux tambem por Imóvel.
 
  
  
[[Imagem:Geracao Bureaux Recibo.JPG|center]]
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* Corrigida a geração do arquivo remessa para o Banco REAL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava enviando os dígitos do CPF/CNPJ dos locatários.
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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* Corrigida a geração de Doc Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico ), pois, estava gerando Doc Para todos os proprietários, mesmo os que não estão com a opção '''Cobrar Doc''' marcada.
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* Corrigida a impressão de etiqueta através do  relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequêncial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.
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* Corrigida a geração de login internet para locatário pelo módulo utilitários (Base Utilitários > Locação > Geração de Logins e Senhas), pois, quando o código do proprietário era muito grande estava estourando o tamanho permitido para o login do locatário no filtro.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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Se o campo login superar o tamanho máximo permitido de 10 posições, os procedimentos automáticos serão:
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1. Limitar o valor encontrado em 10 posições, verificando se há duplicidade.
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2. Havendo duplicidade de login será gerado um login aleatório, considerando o prefixo "4" determinado para o locatário, até que o mesmo seja único.
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* Corrigido o Relatório de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Relatório / Vencimento ), pois, não estava saindo o complemento do imóvel no relatório.
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* Corrigida a Baixa do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois quando o lançamento de contas a pagar era partilhado ou desmembrado, o sistema estava apresentando uma mensagem de valor incorreto, impossibilitando a baixa.
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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'''Para mais informações, entre em contato com o Setor de Suporte da Base Software.'''
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Edição atual tal como às 12h55min de 23 de junho de 2014