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− | * Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.
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− | [[Arquivo:Parametro 285.JPG|center]]
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− | * Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
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− | [[Arquivo:Parametro 286.JPG|center]]
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− | * Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio. '''UNO'''
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− | [[Arquivo:Devedores_Reajuste_Loca.JPG|center]]
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− | * Implementada a opção '''Gerente Inicial/Final''' no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções. '''UNO'''
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− | [[Arquivo:Incremento Contas a Pagar.JPG|center]]
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− | * Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009''. '''UNO'''
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o '''Total de Itens''', com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
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− | [[Arquivo:Relatorio Diario de Lançamento Loca.JPG|center]]
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− | * Implementado o relatório de Remessa do Proprietário os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, existia o relatório, mais não era utilizado o filtro de gerente nem de filial.
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− | * Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), que ao lançar valor que tenha centavos (ex. 10,10) o sistema estava apresentando um valor fracionado, esse erro só acontecia quando o usuário salvava e fechava a tela, e ao abrir novamente o valor fracionado aparecia. '''UNO'''
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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