Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio"
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Edição das 16h32min de 9 de outubro de 2018
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.529.
Implementações
- <TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
- <TT233245> Implementados os checkbox Não Imprimir Itens Opcionais e Abater Valor Pago na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados).
- <TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.
- <TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.
- <TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.
- <TT235378> Inserida a opção Registro Gerado no Cancelamento de Emissão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamentos > Cancelamento do Emissão de Recibo), essa opção acrescenta os recibos com arquivo de registro gerado na listagem de recibos para o cancelamento. Assim, ao filtrar os recibos para o cancelamento de emissão com essa opção desmarcada, serão listados somente os recibos cujo o registro de cobrança não tenha sido gerado.
Além do filtro, foram adicionadas as colunas para identificação do registro de cobrança quando gerado. |
Correções
- <TT233122> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos.
Para desobrigar o preenchimento do número da conta corrente ao lançar o contas a pagar, basta ajustar o cadastro da forma de pagamento desmarcando a coluna Conta Corrente (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). |
- <TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.
- <TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.
- <TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.
- <TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.
- <TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.
- <TT233119> Melhorada a performance do Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, dependendo do conjunto de opções o relatório estava muito lento.
- <TT233575> Corrigidos problemas de lentidão e diferenças no processamento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Arquivo CNAB), além de ajustes no layout do Relatório de Baixa CNAB.
- <TT234595> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Baixa), pois ao processar a baixa de um Voucher, onde existem lançamentos no contas a pagar com o valor negativo (-), o mesmo não estava sendo lançado em conta corrente.ores funcionava corretamente.
- <TT234070> Corrigida a Importação de Notas Fiscais (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, não estava atualizando o campo referente a Nota Fiscal Eletrônica nos respectivos lançamentos de conta corrente e contas a pagar.
- <TT234767> Corrigida a tela do relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Relatórios > Outros > Recibo de Entrada por Faixa), pois, após emitir o relatório não permitia selecionar outros condomínios sendo necessário fechar a interface para fazer uma nova seleção.
- <TT233673> Ajustado o Controle de Registro para a geração de remessa para a Caixa Econômica Layout 400 para não enviar instrução de protesto quando não tiver a quantidade de Dias de Protesto configurada no cadastro da Conta Corrente de Cobrança.
Com esse ajuste, ao não determinar a quantidade de dias de protesto o sistema automaticamente irá gerar uma instrução para devolução (02 nas posições 157 a 158 do arquivo) em 20 dias (posições 392 a 393 do arquivo). Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. |
- <TT233297> Corrigida a Listagem de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DRM/GPS), pois, não estava saindo na ordem de código de condomínio e trocando o CNPJ do Fornecedor.
- <TT230527> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, não estava baixando todos os recibos restando recibos em crítica no relatório.
Também foram feitos outros ajustes o que reduziu consideravelmente o tempo no processo da baixa CNAB. |
<TT233078> Melhorada consideravelmente a performance do Relatório de Baixa de Arquivo Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico) incluindo a opção Etiqueta.