Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Caixa"

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* Implementada a exportação de arquivo de cheques segundo o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_Convenio_de_Cheques_Itau.pdf Layout Convênio de Cheques do Banco Itaú] na '''Sangria''' (Utilitários > Sangria).
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* Feitos ajustes na '''Baixa de Recibos''' (Principal > Bx Ct Receber): Depois de baixar o recibo com opção de cheque marcada a tela da baixa ficava cortada pela metade; Depois de processada a baixa de recibo com a opção de acumular marcada, ao entrar com outros recibos acumulados o sistema exibia a tela lançamento de diferença; Corrigido erro na leitora do código de barras, pois, em algumas situações estava exibindo mensagem de recibo inexistente.
  
: Para esse layout o usuário deverá informar obrigatoriamente os dados do emitente do cheque (CPF/CNPJ e Nome) além do '''CMC-7''' do cheque que poderá ser feita através de leitora automática, desde que a leitora esteja adaptada para ler código de barras e também o CMC-7.
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* Corrigida a '''Consulta de Movimento do Caixa''' (Consulta > Movimento do Caixa), pois, os movimentos provenientes de baixa de voucher do Base Financeiro não estavam sendo identificados corretamente no relatório.
  
  
<center>''Exemplo de Cheque''</center>
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* <TT104379> Corrigida a  '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), visto que, o cliente não conseguia executá-la em um determinado caixa.
[[Arquivo:cmc7.JPG|center]]
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* <TT104443> Corrigida a  '''Sangria'''(Utilitários > Sangria), pois, apresentava erro ao executar sangria em qualquer caixa.
  
: Essas informações serão exigidas em todas as entradas de cheque. Porém, para que esses campos sejam exibidos o '''parâmetro 313 - Infs Emitente Cheque''' deverá ser ativado (Utilitários > Parâmetros Condomínio ou Parâmetros Imóvel) preenchendo a coluna valor com 1, conforme o exemplo abaixo.
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* <TT104443> Corrigida a '''Baixa de Recibos'''(Principal > Bx. Ct. Receber), pois, ao marcar/desmarcar o campo "Despesa de Cobrança" não estava recompondo o valor da baixa de acordo com a tarifa bancária.
  
  
[[Arquivo:Base_Caixa_Parametro_313.JPG|center]]
 
 
 
: Depois de ativado o parâmetro os campos necessários para a geração do arquivo serão exigidos em todas as entradas de cheque.
 
 
 
[[Arquivo:Base_Caixa_Entrada_Cheque.JPG|center]]
 
 
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''A ativação do parâmetro 313 também obriga que o usuário também informe o conteúdo do CMC-7 do cheque no campo ''Código de Barras''. Para tanto é aconselhável a utilização de ''leitora óptica'', porém, os dados também poderão ser digitados no respectivo campo.'''
 
 
|}
 
 
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
Caso o usuário digite um CPF ou CNPJ de emitente que já tenha sido registrado no caixa, o nome do respectivo emitente será recuperado automaticamente, evitando assim a necessidade de digitar o nome novamente.
 
 
Caso existam emitentes com nomes diferentes e mesmo CPF ou CNPJ (ex. falha de digitação) a ultima entrada será considerada como sugestão para a recuperação do nome.
 
 
Esse recurso funcionará somente se o cheque for registrado no caixa, ou seja, assim que todo o processo esteja completo incluindo a autenticação do documento, portanto, existindo a primeira entrada de dois cheques do mesmo emitente no mesmo processo esse nome não será recuperado.
 
 
 
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: Para que o arquivo seja gerado segundo o [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/Layout_Convenio_de_Cheques_Itau.pdf Layout Convênio de Cheques do Banco Itaú] basta acessar a '''Sangria''' (Utilitários > Sangria), selecionar os cheques que deverão ser ''sangrados'', a respectiva conta corrente do Itaú e marcar a opção ''Gerar arquivo de cheque para depósito'', ao clicar no botão processar será exibida uma janela para a digitação do nome do arquivo.
 
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
'''Para a geração do arquivo de cheques do Banco Itaú o parâmetro 313 deverá estar ativo.'''
 
 
|}
 
 
 
* Corrigidas as telas de cadastro ou relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
 
 
* Ajustada a abertura de saldo no movimento de caixa (Consulta > Movimento de Caixa) e sangria (Utilitários > Sangria), pois quando o parâmetro 121 - Saldo de Abertura estava ativado (valor igual a 1) e não tinha movimentação no caixa o saldo de abertura não era considerado.
 
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Caixa]]
  
 
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Edição atual tal como às 15h19min de 15 de abril de 2014