Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

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* Implementada a opção '''Condomínio Inicial/Final''' no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido  ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Por Favorecido ), essa opção tem a finalidade de filtrar por Condomínio.
 
  
  
[[Arquivo:Contas_Pagar_Favorecido1.JPG|center]]
 
  
* Implementados novos parâmetros para alteração das margens no relatório de capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa). os parâmetros deverão ser configurados através do arquivo "Sqs2000condo.ini".
 
 
{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
   
 
   
'''A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável:'''
 
  
|}
 
  
 
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[[Arquivo:sqs2000condo_ini_verificacoes.JPG|center]]
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{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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*'''Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [RELATORIO], conforme o exemplo abaixo:'''
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[RELATORIO]
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MARGEMINF_CAPA=10
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MARGEMSUP_CAPA=10
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MARGEMESQ_CAPA=10
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MARGEMDIR_CAPA=10
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MEMORIA_CAPA= 250000
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|}
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: Os valores deverão ser ajustados conforme o modelo da impressora.
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* Ajustada a inclusão de lançamentos de contas a pagar para cálculos automáticos para colocar a opção "Fixo" para a conciliação, quando o mesmo não estiver selecionado.
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* Corrigido o Relatório de Contas a Receber ( Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, ao marcar a opção “Exceto para as unidades discriminadas” ou “ Somente para as unidades discriminadas “ algumas unidades não estavam aparecendo no relatório.
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* Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras ( Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras ), pois, não estava saindo em ordem crescente de data e estava fazendo a soma de Débito e Crédito erradamente.
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* Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao entra com o nosso número ou o número do recibo, não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.
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* Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o campo valor base de imposto quando o lançamento já estivesse em voucher.
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* Corrigido o Balancete RECPAG bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois quando selecionava contas para geração de gráficos e haviam lançamentos com valor zero no conta corrente, estava apresentando mensagem de erro.
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Edição atual tal como às 12h56min de 23 de junho de 2014