Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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− | * Implementada a opção '''Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo )''' no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ). | + | * Implementada a opção '''Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo )''' no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ). '''UNO''' |
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− | * Implementada a opção '''Ordenar por Sequencial de Lançamento''' na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem | + | * Implementada a opção '''Ordenar por Sequencial de Lançamento''' na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem quebrar por condomínio ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher / Ordenar por Sequencial de Lançamento ), essa opção lhe permiti imprimir os lançamento por ordem de lançamento independentemente do condomínio vinculado a esse lançamento. |
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− | * Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar. | + | * Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar. '''UNO''' |
− | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco. | + | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco. '''UNO''' |
{| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;" | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;" | ||
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− | * Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados. | + | * Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados. '''UNO''' |
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− | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout. | + | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout. '''UNO''' |
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− | * Corrigido o lançamento de Conta Corrente ( Financeiro > Conta Corrente ), pois, estava permitindo salvar C/C sem Código Simplificado e sem Caixa. | + | * Corrigido o lançamento de Conta Corrente ( Financeiro > Conta Corrente ), pois, estava permitindo salvar C/C sem Código Simplificado e sem Caixa. '''UNO''' |