Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
De WikiBase
Linha 10: | Linha 10: | ||
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
'''Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.''' | '''Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.''' | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
* Implementada a opção '''Somente Contas da Empresa''' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa. | * Implementada a opção '''Somente Contas da Empresa''' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa. |
Edição das 14h35min de 13 de dezembro de 2013
<!-
- <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),
Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível. |
- Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.
- <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.
- <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.
- <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.
--!>