Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

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* É obrigatório o preenchimento do campo '''Condomínio''', o não preenchimento será criticado ao processar função.
 
* É obrigatório o preenchimento do campo '''Condomínio''', o não preenchimento será criticado ao processar função.
 
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* Estarão disponíveis as opções '''Data Inicial''' e '''Data Final''', para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente'''.
 
Ao selecionar a opção Condomínio
 
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Edição das 14h42min de 13 de dezembro de 2013

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  • <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),


Exluircondominio.JPG


Dica.png
  • É obrigatório o preenchimento do campo Condomínio, o não preenchimento será criticado ao processar função.
  • Estarão disponíveis as opções Data Inicial e Data Final, para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções Recibos, Contas a Pagar ou Conta Corrente.

Ao selecionar a opção Condomínio


Atencao.png

Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.


  • Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.


Somentecontasdaempresa.JPG


  • <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.


  • <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.


  • <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.

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