Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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Revisão de 14h02min de 5 de maio de 2011 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs)

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  • Implementado um assistente para facilitar o processo de habilitação/desabilitação de acesso dos perfis para o controle de senha (Módulo Base Utilitários > Utilitários > Habilitar/Desabilitar Senha).
Através desse assistente os acessos dos sistemas, formulários e perfis, poderão ser configurados com mais facilidade. Porém, havendo necessidade de habilitar parcialmente os acessos esse assistente não deverá ser utilizado, pois, a liberação é aplicada em todos os componentes do formulário selecionado, incluindo a manipulação completa dos dados.
Primeiro Passo: Selecionar o sistema


Utilitario Habilita Senha.JPG


Segundo Passo: Selecionar o formulário


Utilitario Habilita Senha p2.JPG


Atencao.png


Se nenhum formulário for selecionado, o critério será aplicado a todos os formulários do respectivo sistema.



Terceiro Passo: Selecionar o(s) perfil(is) e clicar no botão processar


Utilitario Habilita Senha p3.JPG


Dica.png

Pressionando a tecla Ctrl, poderá ser selecionado um ou mais perfis.

Todos os usuários ligados ao perfil selecionado terão os acessos liberados.


  • Implementa a opção "Imprimir Distribuição Financeira" no Relatório de Prestação de Contas (Relatórios > Outros > Prestação de Contas), essa opção permite que sejam impressos os totais por distribuição financeira no fechamento do relatório de cada condomínio, respeitando o período selecionado.


Dica.png

Verificar as opções de totalização da distribuição, antes de imprimir o relatório.


Cadastro Distribuicao.JPG


Prestacao Contas Distribuicao Tela.JPG


Prestacao Contas Distribuicao.JPG
Modelo


Atencao.png

A totalização das distribuições financeiras é agrupada mês a mês utilizando campo descrição do cadastro da distribuição (Financeiro > Distribuição Financeira), portanto, NÃO PODE HAVER NENHUMA DIFERENÇA NA DESCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MESMO TIPO ENTRE UM MÊS E OUTRO, isso acarretará na impressão de duas totalizações para distribuições do mesmo tipo.

A totalização da distribuição financeira não levará em consideração o índice selecionado, bem como o botão gerar arquivo.


  • Implementado o campo CPF/CNPJ do condômino na geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo).


Dica.png

Para a informação referente ao CPF/CNPJ do condômino foi criado o campo CPF_CNPJ dentro do registro do tipo "2","1","0","Cabeçalho do Recibo".

O layout de impressão dessa informação deverá ser combinado junto à respectiva empresa de impressão.


  • Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:
1. Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
2. Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.
3. Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.


Dica.png

Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. O sistema calculará o valor dos juros diários independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.



Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o cadastro do código do Cedente na conta corrente ( Financeiro > Tabelas > Conta / Conta Corrente / Código do Cedente ), estava apresentado erro de ( @1 )na impressão de recibo, esse acontecia quando na conta corrente o código do cedente estava com um digito. Ex.: 123466-9


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