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− | *Implementada na tela de '''Devedores com Reajuste''' a opção '''"Aplicar Tolerância no Vencimento"'''.
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− | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_contas a receber_devedores_devedores com reajuste_aplicar tolerancia no vencimento.JPG|center]]
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− | : Ao selecionar está opção, os recibos em aberto aparecera com a data da tolerância, cadastrada no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação). E também será calculado multa e juros de acordo com a data de tolerância.
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O filtro do Vencimento Inicial e Final, não será feito pela data da tolerância.
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− | * Modificada a tela de '''Cadastro de IPTU por Código de Barras''' (Financeiro > Lançamento IPTU Codigo Barra):
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− | : Através desta tela será cadastrado o IPTU pelo Código de Barra
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− | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_lancamento iptu codigo de barra.JPG|center]]
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− | : Ao lançar o Código de Barra, o sistema irá verificar se o Código de Barra e a Inscrição de IPTU, já existe.
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Essa opção está liberada apenas para IPTU do Rio de Janeiro, pois o código de barra contém o numero da inscrição do IPTU.
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− | : Após Cadastrar o IPTU do imóvel, deverá ser acrescentado todos os código de barras das parcelas na opção "Cód. Barras Parcela", para que quando seja feito o contas a pagar já esteja com o código de barra preenchido no lançamento.
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− | * Implementado o '''Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.
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− | : Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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− | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno2.JPG|center]]
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− | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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− | :: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar
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− | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome do Proprietário
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− | :: '''Imóvel:''' Endereço do Imóvel
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− | :: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente
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− | :: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento
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− | :: '''Fornecedor:''' Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor
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− | :: '''Sacado:''' Nome da Administradora
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− | :: '''CNPJ:''' CNPJ da Administradora
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− | : Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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− | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno.JPG|center]]
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− | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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− | :: '''Cliente:''' Nome do Proprietário
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− | :: '''Imóvel:'''Endereço do Imóvel
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− | :: '''Conta:''' Conta da Empresa
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− | :: '''Inscrição:''' CPF do Proprietário
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− | :: '''Favorecido:''' Fornecedor Favorecido
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− | :: '''Inscrição:'''CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido
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− | :: '''Situação:''' Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa
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− | :: '''Banco / Agência / Conta:''' Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido
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− | :: '''Valor Doc e Valor Pagto:''' Valor Liquido
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− | :: '''Nº do Pagamento:''' Número do Lançamento
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− | :: '''Modalidade:''' Tipo de Pagamento
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− | :: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento
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− | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).
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− | [[Arquivo:Base condomínio_financeiro_tabelas_banco.JPG|center]]
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− | Deverá ser informado no campo '''Inicio Cod. validação''' a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo '''Tamanho Cod. Validação''', a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.
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− | * Implementada na tela de '''Importação''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.
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− | [[Arquivo:base_locacao_financeiro_contas a pagar_importacao.JPG|center]]
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− | : Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.
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− | * Ajusta a geração de '''Arquivo Remessa para o Banco do Brasil''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo a orientação do banco o campo Nosso Número (posição 38 a 57 do segmento P) deve ser informado com 10 posições ao invés de 11.
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Corrigido o '''Lançamento de Serviços/Acessórios''' (Asmin. de Locação > Contrato de Locação > Serviços/Acessórios), pois, ao invés de selecionar, quando preenchia a opção no campo "Tipo", não estava fazendo o lançamento no recibo.
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− | * Corrigida '''Tela de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa),pois, ao aplicar o filtro, a tela ficava lenta.
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− | * Corrigido o '''Voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher > Relatórios > Liberação) pois, quando o proprietário estava sem saldo, no voucher o campo Saldo disponível estava saindo em branco. Agora quando não tem saldo está saindo com R$0,00.
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− | * Corrigido o '''Relatório de Extrato C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C), pois, ao marcar a opção "imprimir contas a pagar" a ordenação estava sendo feita por numero do lançamento e não por data de vencimento.
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− | * Corrigido o '''Relatório de Demonstrativo C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C), pois, não estava totalizando o contas a pagar do proprietário, apenas somando todos os valores debitados no contas a pagar do proprietário o do imóvel.
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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