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− | * Implementada na tela do Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão)a opção de Repasse
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− | [[Arquivo: Base locacao_financeiro_tabelas_historico padra.JPG|center]]
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− | Esta opção verifica, se ao incluir novo lançamento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão, emite um aviso.
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− | * Implementado no Relatório de Imóvel Analítico(Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), ao marcar a opção vistoria, e permitido filtrar pela data.
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− | [[Arquivo:Base_Locacao_relatorios_cadastrais_imovel_analitico_vistoria.JPG|center]]
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− | '''Está opção serve apenas para filtrar as vistorias, não será feito o filtro nos imóveis.
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− | * Implementado no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), bloquei de alteração de remessa.
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− | : '''No Parâmetro 116 - Remessa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), deverá ser preenchido o código e o histórico padrão da remessa.
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− | : Para ativar o bloqueio, deverá ser habilitado o parâmetro:
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− | : '''1. Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos.
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− | * Implementado no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético), o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicia/Final.
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− | [[Arquivo:Base_Locacao_relatorios_cadastrais_imovel_sintetico.JPG|center]]
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− | * Implementado no Relatório de Imóvel Analítico(Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicia/Final.
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− | [[Arquivo:Base_Locacao_relatorios_cadastrais_imovel_analitico.JPG|center]]
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− | * Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas á pagar etetrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito cpf ou cnpj do contribuinte.
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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− | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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− | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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− | '''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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− | * Corrigida a '''Critica de Nota Fiscal''' (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existe lançamento na nota fiscal diferente da taxa de Administração.
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− | * Corrigida a tela de '''Lançamento Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparece um aviso que já existe um lançamento parecido,se deseja cancelar, ao cancelar, não trazia o lançamento existente;
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− | * Corrigido o '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fechar o saldo do proprietário (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo), no conta corrente estava permitindo excluir o lançamento.
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− | * Corrigida a tela do '''Lançamento do Contas à Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.
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− | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa para o HSBC''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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