Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

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* Implementado o parâmetro 282 - Juros Critério Multa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro (quando o valor for 1) permite que a distribuição do juros em conta corrente obedeça o mesmo critério de distribuição da Multa na baixa de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas) de acordo com o critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança).
 
 
 
[[Arquivo:Parametro_282.JPG|center]]
 
 
 
: O cadastro de critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança) permite a parametrização da distribuição da multa de três formas:
 
 
 
[[Arquivo:Criterio_Cobranca_loca.JPG|center]]
 
 
 
::* '''Normal''': Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa, respeitando o histórico padrão indicado no parâmetro 105.
 
 
::* '''Por Item''': Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa para cada item do recibo, respeitando o histórico padrão indicado no parâmetro 105.
 
 
::* '''Agrupar ao Item''': Faz os lançamentos dos itens do recibo somados do valor da multa referente a cada item.
 
 
 
: Com a implementação do parâmetro 282, a distribuição dos lançamentos de juros poderá seguir o mesmo critério de distribuição da multa, porém, para a identificação do histórico para os juros será considerado o parâmetro 106.
 
 
* Implementada o assistente de importação de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), essa implementação permite que os lançamentos de contas pagar sejam importados tendo como origem arquivo externos.
 
 
 
[[Arquivo:Importacao Contas Pagar1.JPG|center]]
 
 
 
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
 
''' Se a opção "Só Imóvel/Proprietário Ativo" não estiver marcada e o parâmetro 277 não estiver ativo (valor 1), vai pegar os lançamentos de contas a pagar  das entidades com a situação em ativo e inativo '''
 
 
|}
 
 
 
Os códigos poderão ser sincronizados através do "Código de Integração", agora também implementado no cadastros de Imóveis ( Admin. de Locação > Imóvel ), permitindo importar os lançamentos de Contas a Pagar com arquivos de outras empresas, desde que o arquivo venha padronizado e seja feito o cadastramento dos códigos de integração no cadastro dos imoveis, assim como todas as outras entidades.
 
 
 
[[Arquivo:Imovel Integrado.JPG|center]]
 
 
 
Relatório para conferência de Importação de Contas a Pagar
 
 
 
[[Arquivo:Relatorio Contas Pagar Importacao.JPG|center]]
 
 
 
* Implementado o parâmetro 281 - Voucher Chave ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando o valor for (1)um, torna-se obrigatório o preenchimento do campo "chave" no lançamento do voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ), no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) e no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
 
 
 
[[Arquivo:parametro 281.JPG|center]]
 
 
 
* Implementada a opção "Chave" no lançamento de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).
 
 
 
[[Arquivo:Voucher Lançamento Chave 281.JPG|center]]
 
 
 
* Implementada a opção "Chave" no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente).
 
 
 
[[Arquivo:Preparacao Voucher Chave.JPG|center]]
 
 
 
* Implementada a Opção "Chave" no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa)
 
 
 
[[Arquivo:Remessa Proprietario chave.JPG|center]]
 
 
 
* Implementada a opção "Chave" na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
 
 
 
[[Arquivo:Contas Pagar Eletronico Chave1.JPG|center]]
 
 
 
* Implementado a opção "chave" no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
 
 
 
[[Arquivo:Liberacao voucher Chave1.JPG|center]]
 
 
 
* Corrigida a alteração de permissões de acesso dos perfis (Segurança > Gerenciamento > Perfis > Permissões de Acesso), pois, estava apresentando uma mensagem de erro ao salvar as alterações.
 
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
 
  
 
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Edição das 17h37min de 18 de março de 2011