Versão 1.8.0.480 de 29-08-2011 Base Condomínio

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  • Implementado o relatório de síndico (Relatórios > Cadastrais > Síndico), podendo filtrar por filial (inicial/final), gerente (inicial/final), período de mandato e situação dos condomínios (ativos/inativos/todos).


BaseCondominio relatorio sindico.JPG


BaseCondominio relatorio sindico modelo.JPG
Modelo
Além da emissão do relatório, os dados do síndico também poderão ser gerados para arquivo do tipo [CSV], permitindo acesso e manipulação dos dados através de outros programas (ex. Microsoft Excel).


Dica.png

Para dúvidas no layout basta consultar o arquivo de exemplo arquivo_sindico.csv. Esse arquivo é instalado na mesma pasta onde estará instalado o executável.


  • Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por condomínio ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por condomínio ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho:
Numeração da Página
Período informado
Data/Hora da impressão
Não estava respeitando a descrição colocado no campo ( Titulo Relatório ).

  • Corrigido o Parâmetro 286 - BL.Incr.CP Imov. Inat. ( Tabelas Geras > Informações > Parâmetro ), pois, não estava permitindo fazer lançamentos no Contas a Pagar quando o seu valor estava ( 1 um ).
  • Ajustada a dimensão da tela de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, Não estava permitindo redimensionar a tela.
  • Corrigida a opção Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.
  • ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e permitindo gerar arquivos sem extensão, para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.
Informe a extensão do arquivo.JPG
  • Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Controle de Cheque ), pois, estava apresentando erro quando o dígito da conta estava com "P".
  • Corrigido o Contas a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava permitindo excluir rateios de contas a receber processado.
  • Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Bureaux ), pois, estava gerando uma linha em branco no arquivo, quando no cadastro do condômino na aba dados complementares na opção Tipo de pessoa ( Físico/Jurídico )não estava marcada.
  • Corrigido o controle de relacionamento de fornecedor para o Base CRM, pois, quando o contas a pagar era lançado indevidamente, ao corrigir o sistema criava o novo relacionamento mas não excluía o relacionamento anterior.
  • Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL.
Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


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