Versão 1.8.0.520 de 19-08-2013 Base Locação Uno

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  • Implementada a geração de Arquivo Remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).


Atencao.png

Qualquer implantação, correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Implementados os campos BAIRRO_FIADOR, MUNICIPIO_FIADOR, ESTADO_FIADOR e CEP_FIADOR (Base Utilitários > Locação > Gerador de Documentos > Campos), para a composição automática do endereço completo do Fiador, ao criar Modelos de Contrato (Base Utilitários > Locação > Gerador de Documentos > Modelos).
  • Alterada a Impressão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), de acordo com as Circulares Nº 3.598 e Nº 3.656 do Banco Central do Brasil as descrições Cedente e Sacado foram substituídas respectivamente por Beneficiário e Pagador.
  • Alterado o calculo do Material de Expediente (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para não fazer o lançamento quando o calculo do débito for feito para datas diferentes, com essa alteração a verificação de duplicidade será feita comparando os campos Histórico Padrão e Referência.
Também foi corrigido o calculo do Material de Expediente para imóveis partilhados.
  • Ajustado o Cadastro do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação) para não permitir criar contratos para imóvel com status inativo.
  • Corrigida a Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao rodar o Sistema no Windows 8 não estava permitindo alterar o critério de baixa.
  • Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro), pois, quando fazia o cadastro a partir de um imóvel que já existia estava dando erro no campo endereço.
  • Corrigida a Impressão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, não estava considerando a tolerância do tipo "Dia Fixo" na montagem do código de barras, quando selecionava a opção "Tolerância Venc.".
  • Corrigido o Relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa Administração), pois, estava imprimindo o período incorretamente no cabeçalho.
  • Corrigido o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C), pois, ao selecionar a opção "Imprimir Resumo ISS/Taxa Adm." com o total da Taxa de Administração sendo positivo, o valor era impresso na coluna de débitos e sinal negativo.


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