Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.524 de 30-04-2014 Base Locação"

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* <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o '''Campo Ref.''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.
 
* <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o '''Campo Ref.''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.
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* <TT109296> Corrigida na "Geração de Recibo" a função '''Importação de C/C''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, ao importar diferença de recibos baixados anteriormente, natureza da informação não estava sendo alterada.
  
  

Edição das 17h00min de 29 de abril de 2014

Índice

Documentação da versão 1.8.0.524 de 30/04/2014

Implementações

  • <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.


Dica.png


Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.



  • <TT99328> Implementado no "Contrato de Administração" a Mensagem de Alerta (Administração de Locação> Contrato de Administração) para que, quando for alterado o imóvel no contrato de administração, caso o proprietário antigo possua contas a pagar em aberto, o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário deseja transferir estas contas para o novo proprietário.


Base locacao alteracao prop.jpg


Dica.png


Obs. Se não houver transferência de contas a pagar para outro proprietário, quando for feito incremento de contas a pagar, o sistema buscará a informação do proprietário que estiver com ativo no contrato de administração.



Correções

  • <TT102027> Corrigido o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.


  • <TT95181> Corrigidos os Cancelamentos de Baixa de Recibos para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.


  • <TT103263> Corrigida a Baixa CNAB do Banco CEF (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.


  • <TT104488> Corrigido no "Contas a Pagar" a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.


  • <TT107097> Corrigida a Emissão da Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.


  • <TT99612> Corrigido em "Cálculos Diversos" o cálculo de Material de Expediente (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente) pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.


  • <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o Campo Ref. (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.
  • <TT109296> Corrigida na "Geração de Recibo" a função Importação de C/C (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, ao importar diferença de recibos baixados anteriormente, natureza da informação não estava sendo alterada.


Notas

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da proxima versão.

Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.523 de 24/02/2014.


Categoria:Notas de Versões Base Locação