Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.550 Base Locação"

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:<TT232857> <TT233992> <TT234702> Corrigido o '''Relatório de Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois ao imprimir o relatório, o valor pago exibido não estava levando em consideração os itens configurados no desmembramento de Contas a Pagar. Além disso, dependendo do tipo de seleção os lançamentos não estavam sendo impressos.
:<TT232857> Corrigido o '''Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico), pois, dependendo do tipo de seleção os lançamentos não estavam sendo impressos.
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:<TT233360> Corrigida a tela de '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava gravando os dados de conta corrente da empresa.
 
:<TT233360> Corrigida a tela de '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava gravando os dados de conta corrente da empresa.

Edição das 16h32min de 1 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.550.

Implementações

Outras

<TT194280> Implementada a opção de ordenação por Número de Lançamento de Contas a Pagar no relatório de Contas a Pagar Por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Por Vencimento).
<TT229718> Implementada a opção Imprimir Número do Recibo no Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C).
Base Locacao ExtratoCC Rec02.JPG


Base Locacao ExtratoCC Rec01.JPG


<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.
<TT226906> Implementada a opção Imprimir Fornecedor na tela de Contas a Pagar Histórico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Histórico), onde será informado no relatório o fornecedor de cada contas a pagar.
Base Locacao LC-CP Historico.JPG


Base Locacao LC-Rel CP Historico.JPG

Correções

<TT232857> <TT233992> <TT234702> Corrigido o Relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois ao imprimir o relatório, o valor pago exibido não estava levando em consideração os itens configurados no desmembramento de Contas a Pagar. Além disso, dependendo do tipo de seleção os lançamentos não estavam sendo impressos.
<TT233360> Corrigida a tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava gravando os dados de conta corrente da empresa.
<TT233020> Feitos ajustes no Cálculo de Remessa para Proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), visando melhorar a performance do cálculo que estava muito lenta.

Categoria:Notas de Versões Base Locação