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  • Implementada a geração de Arquivo de Autônomo para a folha Dinâmica ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo/Folha Dinâmica ), alem disso foi acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final, os outros filtros continuam com as mesmas funções.


Arquivo Autonomo Dinamica.JPG


Arquivo Autonomo Configu.JPG


  • Conforme segue o layout Abaixo.

ATRIBUTOS DA TABELA

Nome De Até Tam Tipo Descrição Observações
Tipo de Inscrição 1 1 1 N Só poderá ser 1 (CNPJ) ou 2 (CEI) CNPJ ou CEI
Inscrição da Empresa 2 15 14 N Se tipo de Inscrição = 1 CNPJ Se tipo de Inscrição = 2 CEI Nº de Inscrição da Empresa
Tipo de Inscrição do tomador/Obra de Cons. Civil 16 16 1 N Só poderá ser 1(CNPJ) ou 2 (CEI) Sempre que não informado zeros 1(CNPJ) ou 2(CEI)
Inscrição Tomador / Obra de Construção Civil 17 30 14 N Se Tipo de Inscrição = 1 CNPJ

Se Tipo de Inscrição = 2 CEI

Sempre que não informado preencher com zeros
CNPJ do Condomínio
PIS/PASEP/CI 31 41 11 N Número de Inscrição do Autônomo (obrigatório) PIS do Fornecedor
Categoria do Trabalhador 42 43 2 N Obrigatório

13-Trab. Autônomo ou Equip., Inc Op.Máquina c/Contribuição s/Remuneração 15-Cont. Individual-Transportador autônomo c/Contribuição s/Remuneração 22-Contr. Ind. contratado Contrib. ind. Prod. Rural PF, Missão Dipl. Consulado Dig. Sind

23-Contrib. Ind. tranp. Autônomo cont. Contrib. Ind.Prod. Rual PF Missão Dipl. Consulado
Aba Configuração
Nome do Autônomo 44 113 70 A Obrigatório

Não poder conter números Não pode conter caracteres especiais Não pode haver caracteres acentuados Não é permitido mais de um espaço entre os nomes Não é permitido 3 ou mais caracteres iguais consecutivos A primeira posição não pode ser branco

Somente conter caracteres de A a Z
Tela do Fornecedor - Pessoa Física
CBO - Código Brasileiro de Ocupação 114 118 5 N Obrigatório

Colocar somente as 4 primeiras posições da tabela pois somente interessa a família preencher

com zeros no final
Tela do Fornecedor
Remuneração do Autônomo 119 133 15 V Obrigatório sendo que as duas ultimas posições correspondem a duas casa decimais Valor do Contas a Pagar
Valor do INSS 134 148 15 V Valor descontado do Autônomo quando o mesmo tiver mais de um vinculo casa contrário zeros Valor do Contas a Pagar/Imposto
Ocorrência do Vinculo 149 149 1 N Campos Possíveis

0-Exposto a Agente Nocivo 1-Não Exposição Agente Nocivo (1 Vinculo ) 2-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos )(1vinculo) 3-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(1vinculo) 4-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(1vinculo) 5-Não Exposição agente Nocivo (+1vinculo) 6-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 15 anos ) 7-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 20 anos )(+1vinculo)

8-Exposição agente Nocivo (Apos esp. 25 anos )(+1vinculo)
Aba Configurações
CPF 150 160 11 S Número de CPF do Autônomo (obrigatório) CPF do Fornecedor


  • OBS Tipo de Campo
  • N: Numérico
  • A: Alfabético
  • V: Valor


  • Acrescentada a opção Ordenar por Código de Condomínio no relatório de protocolo( Relatórios > Contas a Receber > Protocolo / Sindico ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.


Protocolo Sindico 5544.JPG


  • Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.


Arquivo Autonomo novo.JPG


  • Implementadas as opções Contas a Pagar no Período do Saldo e Imprimir Totais no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ).
  • Contas a Pagar no Período do Saldo: foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final.
  • Imprimir Totais: se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos.
  • Acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção Contas a Pagar Detalhada estiver marcada.


Saldo Disponiveis 11.JPG


Relatorio Saldo Disponiveis 11.JPG


  • Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada.
  • Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino.
  • Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta.
  • Corrigido o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar DARF para o Contas a Pagar.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio