Versão 1.8.0.545 Base Locação

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.545

Implementações

Atencao.png

Não houve implementação nessa versão.

Correções

<TT201567> Corrigida a tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o botão Baixa Direta não estava aparecendo no sistema.

<TT201583> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux - Recibo (Relatórios > Bureaux > Extrato), pois sistema apresentava mensagem de erro ao gera-lo.

<TT201590> Corrigida a Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o sistema estava incrementando a referência a cada geração de recibo, independente se existe já existia recibo gerado ou não.

<TT201695> Corrigida a tela de Recibo (Proprietário) (Financeiro -> Contas a Receber -> Recibo (Proprietário)), pois o campo UID estava sobrepondo a informação Recibo do Proprietário.

<TT201802> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, estava imprimindo a conta corrente da empresa no local da conta corrente do favorecido.

<TT202645> Corrigido o Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação), pois ao salvar um novo contrato, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT203193> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, o sistema estava incrementado de forma infinita, as parcelas do tipo "Finita".

<TT203274> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa). pois ao processar a remessa para o proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT203836> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento), pois, não estava imprimindo o lançamento quando o mesmo estava vinculado à voucher.

Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema estava alterando o valor do campo referência para um conteúdo inválido. Ainda na Geração de Recibos foi ajustado o "Repasse de Contas a Pagar", pois, estava repassando sempre.

Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, estava dando erro ao selecionar a opção "Cobrar Doc".

Reabilitada a informação do CPF do Locatário no Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo).

Ajustado o valor do Parâmetro 315 – Tolerância no Vencto para 1, pois, devido ao novo controle de registro o sistema deve considerar a tolerância do contrato sugerindo como vencimento.


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